¿Qué impuestos están involucrados para LLC en Georgia?

Mi compañero de vida* y yo acabamos de crear una LLC en Georgia este mes (marzo de 2017), y estamos tratando de averiguar qué tipo de impuestos debemos pagar y cuándo (y cómo cambia eso si le pedimos al IRS que lo imponga). como si fuera una S Corp).

Somos los únicos 2 miembros y no tenemos empleados. Es un negocio basado en la web y el teléfono.

Mi suposición es que si el IRS acepta gravar la LLC como S Corp, entonces Georgia automáticamente también la gravará como S Corp (no como LLC), pero corríjame si me equivoco.

¿Hay algo incorrecto o que falta en este resumen de los impuestos que deberemos pagar y sus fechas de vencimiento?

  • Negocio
    • IRS (Federal) ( Resumen de S Corp )
      • Pagos estimados trimestrales ("Las corporaciones S deben hacer pagos de impuestos estimados para ciertos impuestos. Las corporaciones S deben consultar las Instrucciones para el Formulario 1120S, Declaración de impuestos sobre la renta de EE. UU. para una Corporación S, para calcular sus pagos de impuestos estimados"). antes del día 15 de los meses 4, 6, 9 y 12 del año fiscal”. ( Formulario 1120-W )
      • Impuesto sobre la renta anual. ( Formulario 1120S ) Generalmente, una corporación S debe presentar el Formulario 1120S antes del día 15 del tercer mes después del final de su año fiscal. Para corporaciones de año calendario, la fecha de vencimiento es el 15 de marzo de 2017.
    • Georgia (Estado) ( formularios )
      • Pagos trimestrales estimados. (Formulario 602ES)**
      • Impuestos anuales de S Corp que vencen el día 15 del tercer mes, incluido un impuesto sobre el patrimonio neto (Formulario 600S)**
      • Cuota de inscripción anual de $50 antes del 1 de abril
  • Personal
    • IRS (federal)
    • Georgia (Estado)
      • Pagos estimados trimestrales con vencimiento el 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de enero. ( Formulario 500ES )
      • Impuesto sobre la renta anual al 15 de abril ( Modelo 500 )

*Vivimos juntos pero no estamos casados.

**Tal vez estos 2 formularios de GA S Corp no sean relevantes; esto dice "Si el estado de corporación S se reconoce para fines de Georgia, los accionistas de la corporación pagan el impuesto en lugar de que la corporación pague el impuesto". Pero entonces no sé por qué existen las formas.

Respuestas (1)

Su mejor curso de acción es reunir su papeleo, pedir a su red personal una recomendación para un buen CPA y pagarle a esa persona para que haga sus impuestos (comerciales y personales). Lea el paquete completo y pídales que lo guíen a través de cada elemento que no entienda. Continuaría haciendo esto hasta que se sienta seguro de que puede presentar su propia solicitud. Incluso entonces, las primeras veces que hice el mío, les pagué para que revisaran mi trabajo. Suponiendo que encuentre un CPA con tarifas razonables, es probable que señalen las ineficiencias fiscales en la forma en que hace su negocio, lo que pagará con creces sus tarifas.

Puede ser como un punto de honor para los CPA asegurarse de que sus clientes obtengan el valor de su dinero de esta manera. (No digo que todos los CPA funcionen de esta manera, pero para mí, este sería un criterio para uno que recomendaría).