Viví y trabajé en EE. UU. en 2018 y presenté tanto el impuesto federal como el impuesto estatal (CA) en 2019. Salí de EE. UU. en diciembre de 2018 y me establecí en un nuevo país.
Para 2019, me casé y viví fuera de los EE. UU. durante todo el año con mi cónyuge. Ni yo ni mi cónyuge somos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. No tengo ningún ingreso W2 de EE. UU. en 2019, pero tengo algunas ganancias de capital a largo plazo para el año 2019. Mis preguntas son:
- ¿Tengo razón al entender que ambos somos extranjeros no residentes a efectos fiscales?
- ¿Estaré presentando los impuestos de EE. UU. como extranjero no residente (casado que presenta una declaración por separado) para el año 2019? (No cumplo con la prueba de presencia sustancial)
- Para los impuestos federales, declararé las ganancias de capital + los dividendos y pagaré los impuestos apropiados sobre ellos. Estoy en lo correcto ?
- ¿Necesito presentar impuestos estatales en absoluto? En caso afirmativo, ¿ese debería ser el último estado en el que residí (CA), que es un estado de propiedad comunitaria? ¿Tendré que solicitar el ITIN para mi cónyuge?
karen
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usuario102008
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