En lugar de un recibo, ¿se puede usar un extracto bancario como evidencia para la deducción de impuestos por gastos?

Soy nuevo en las declaraciones de impuestos, así como en este sitio. Estoy llenando mis declaraciones de impuestos, y el año pasado estuve almorzando en este restaurante. No tengo los recibos, pero el cargo figura en mi extracto bancario. ¿Eso funcionará?

La pregunta está en más contexto de producir evidencia en caso de auditoría. No tengo el recibo, pero si les muestro mi extracto bancario para respaldarlo, ¿funcionará?

Tal como está escrito, la pregunta no está clara. ¿Puede regresar y editar para aclarar exactamente cuál es su pregunta?
editado, hazme más preguntas si no está claro, ya que soy nuevo aquí
¿bajo qué estás reclamando esto? ¿Esto es un gasto del empleado o un gasto comercial?
Estoy reclamando esto como gastos de comida/café trabajando desde casa como empleado. También tengo gastos de taxi/uber
La pregunta "¿Funcionará eso?" es totalmente ambiguo. ¿Qué significa eso? ¿Descartó el almuerzo? ¿Cómo? En la mayoría de los casos, su almuerzo no es un gasto deducible.
Las comidas, mientras se trabaja, son solo una deducción si fue en el contexto de una reunión de negocios.
También es posible que desee explicar un poco más de su experiencia. ¿Es usted un empleado W-2? ¿O un autónomo 1099?
Soy un empleado W-2. Will that work significa que es deducible y aceptable al presentar declaraciones de impuestos. Entonces, entiendo que mi almuerzo no es deducible, pero si es con alguien en el contexto de los negocios, ¿entonces es deducible?
@App2015 si es un empleado W-2, no es un negocio a los ojos del IRS. Como tal, no puede tener ningún tipo de gastos comerciales. Es posible que pueda deducir algunos gastos no reembolsados ​​si los detalla, pero las comidas individuales no están incluidas allí.
Dices que eres un empleado W-2, pero trabajas desde casa. ¿Trabajas desde la habitación que puede considerarse una oficina en casa? Es decir, no sucede nada más en esa habitación, no es su dormitorio, una habitación de invitados, etc., se usa al 100% para realizar negocios.
@PeteB. Entiendo, así que no incluiré comidas ni gastos de transporte.
@JoeTaxpayer Soy un tipo de software y tengo el escritorio de mi computadora y mi televisor (para capacitaciones/aprendizajes en video) con un sofá en mi apartamento tipo estudio (370 pies cuadrados) y, por supuesto, tengo mi cama en la misma área. Cocina y baño adicionales, estoy confundido sobre qué porcentaje poner para la oficina/habitación y cómo calculo mi rent, y la factura para el uso comercial. Trabajo únicamente para esta empresa y paso casi 10-12 horas entre el trabajo y el estudio (para el trabajo) todos los días. electricityinternetphone
Le sugiero que lea irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed /... - Mientras lo leo, no veo cómo puede tomar la deducción de la oficina en el hogar. Otros miembros pueden diferir en mi interpretación.
@JoeTaxpayer, ¿quiere decir que como empleado w-2 si trabajo 100 % desde casa, no puedo tomar la deducción de la oficina en casa? También gasté alrededor de 20K en equipos de cómputo, tabletas, teléfonos y muebles en 2017.
Desde el pub del IRS vinculado, no veo cómo puede reclamar un área que es solo para uso comercial. El equipo es diferente. Como empleado de W2, ¿por qué es responsable de su propio equipo?
La empresa no compra tabletas, teléfonos, etc. Es como BYOD (traiga su propio dispositivo). Tenía una computadora de escritorio en la oficina pero me mudé a casa para poder estudiar y trabajar sin distracciones, el nivel de ruido es alto en la oficina. Como resultado, tuve que comprar todo el equipo. La televisión no es para el entretenimiento, es para las aplicaciones de Apple TV, las aplicaciones de Android TV, etc. y para aprender de los proveedores de capacitación en video en línea. Fue un gasto enorme, no me lo compran, pero me dejan trabajar desde casa, así que quiero reclamar este gasto en mis declaraciones de impuestos.
no pudieron ofrecerme una habitación separada, por lo que en realidad es para la conveniencia del empleador que me dejan trabajar desde casa. ttlc.intuit.com/questions/…
@App2015 mi consejo sería ver a un contador. Tiene algunos conceptos erróneos importantes sobre las deducciones y esa persona puede educarlo y explicarle cómo minimizar sus impuestos. La educación que reciba valdrá la pequeña cuota pagada. Digo contador, no un dron de un conocido servicio de impuestos.

Respuestas (1)

Los empleados no pueden deducir los desplazamientos ordinarios desde su casa, ni las comidas realizadas antes, durante o después de la jornada laboral. Hay una excepción si viaja , pero la prueba de fuego es que el lugar donde duerme esa noche está a una distancia significativa de su hogar. También hay una excepción para los almuerzos que son reuniones de negocios de buena fe, pero se abusa tanto de esto que el IRS tiene reglas picayunes para evitar que juegues con esa excepción, y pueden morderte en el momento de la auditoría.

El espacio de oficina debe ser una habitación exclusiva utilizada solo para oficina. En cuanto al equipo, no puede deducir el equipo que es de doble uso : trabajo y no trabajo (ser estudiante no es trabajo a menos que sea un curso requerido por el empleador). Necesita pasar una "prueba de pato": ¿se ve, camina y grazna como si fuera exclusivamente para el trabajo? Eso puede ser difícil de hacer en espacios reducidos.

Supongamos que es dibujante y tiene un plotter costoso de 42" "para el trabajo". Pero su sala de maquetas de trenes está llena de intrincados dibujos de maquetas de trenes obviamente impresos en ese mismo plotter de 42". ¡Vaya!

Además, el equipo costoso debe depreciarse : no puede comprar una PC de $ 3000 y luego, boom, quitar $ 3000 de sus impuestos en el año 1. Raro, lo sé.

En general, si se está volviendo ingenioso sobre cómo tomar deducciones, el personal del IRS y el Congreso ya han sido ingeniosos para detectar ese esquema en particular.

gracias por la respuesta completa. En el contexto de las capacitaciones, estas no son títulos universitarios, etc., por lo que no soy un estudiante de tiempo completo, pero realizo estas capacitaciones para cumplir con las exigencias del trabajo.
para la computadora y otros equipos, estoy usando turbo tax y está calculando toda la depreciación automáticamente.
El espacio de mi oficina no es una habitación exclusiva, es un estudio y he asignado una parte a mi trabajo, pero he medido el área ocupada por mi escritorio, silla, mesa auxiliar, televisión (para el trabajo: desarrollo de aplicaciones, capacitaciones , presentaciones) y puesto de libros.
@app en espacios tan reducidos, es difícil. Haga un "corte simulado" sobre el asunto, pero no "Mary Sue" la narrativa que se adapte a usted, juegue seriamente en ambos lados, por ejemplo, piense como lo haría el agente del IRS. Necesitará conocer la guía aplicable del IRS, así que léala completa y le ayudará a seguir la jurisprudencia del IRS. Si tiene dudas, el IRS tiende a decidir a su favor y dice "demandarnos, así es como". Cosa que he hecho con éxito.