¿Cuál es una mejor manera de declarar impuestos para un residente estadounidense en un país extranjero?

Por lo general, presento mis impuestos usando turbo tax. El año pasado me mudé a un país extranjero e intenté presentar mi declaración de impuestos nuevamente usando turbo tax, pero siento que está confundido en algunas partes:

  1. A Turbo tax no parece gustarle el hecho de que mi esposa sea extranjera y no tenga un número de seguro social. Me sigue molestando ingresar un Ssn válido para ella. Ingresé todos los ceros por ahora. No estoy seguro de qué hacer.

  2. Turbo tax me obliga a completar un formulario 2555 que establece la residencia de buena fe. ¿Es esto realmente necesario? La mayor parte está bien, pero de nuevo aquí me molesta el Ssn de la esposa.

  3. Mi estado anterior es California, y para mi estado actual ingresé Extranjero. Cuando llego a la porción de impuestos estatales, Turbo no parece darse cuenta de que he ingresado en el extranjero y quiere que elija un estado válido. Sin embargo, creo que mi primera pregunta es si tengo que presentar un impuesto de California ahora que ya no soy residente. No tengo ningún activo en California. Sin casa, sin factura de teléfono, etc.

  4. Si tiene una mejor manera de declarar impuestos en función de esta situación, ¿podría compartirla conmigo?

Para su información, estoy presentando la declaración de matrimonio por separado.

Gracias

Encontré información sobre Turbo Tax que responde a mis preguntas #1 y 2. ttlc.intuit.com/questions/…

Respuestas (1)

Si vive fuera de los EE. UU., probablemente deba lidiar con créditos fiscales extranjeros, exclusiones de ingresos extranjeros, formularios FBAR (probablemente tenga saldos de cuentas bancarias suficientes para el umbral de 10K), varios monstruos que el Congreso promulgó en su contra como el formulario 8939 (si tiene suficientes cuentas bancarias y de inversión), formulario 3520 (si tiene una pensión local similar a una IRA), formulario 5471 (si tiene una participación en un negocio extranjero), formulario 8833 (si tiene reclamos de tratados), etc., eso es justo lo que tuve el placer de encontrar, hay más.

TurboTax/H&R Block At Home/etc/etc no son para usted. Estos programas están desarrollados para un ciudadano y residente estadounidense "normal" que no tiene nada, o prácticamente nada, en el extranjero. Es posible que admitan los formularios FBAR/FATCA (IIRC H&R Block tiene un problema con Fatca, no comprobé si lo arreglaron para 2013. Escuché informes de que el soporte de TurboTax tampoco es perfecto), pero nada más que eso.

Si conoce las cosas lo suficientemente bien como para completar los formularios manualmente, hágalo (aunque no estoy seguro de que incluso proporcionen todos estos formularios en el software).

It is my opinion, though, that you should get a US-licensed
CPA/EA who is practicing in the country of your residence and
can do it for you.

Ahora, específicamente a sus preguntas:

A Turbo tax no parece gustarle el hecho de que mi esposa sea extranjera y no tenga un número de seguro social. Me sigue molestando ingresar un Ssn válido para ella. Ingresé todos los ceros por ahora. No estoy seguro de qué hacer.

No, no puedes hacer eso. Debe pensar si desea incluir a su esposa en la devolución. ¿Tiene ingresos? ¿Quiere pagar impuestos estadounidenses sobre sus ingresos? Si ella no es ciudadana de los EE. UU./titular de la tarjeta verde, ¿por qué querrías eso? Considéralo de nuevo. Si decide incluirlo aquí después de todo, debe obtener un ITIN para ella (en lugar de SSN). Si contrata a un profesional para hacer sus impuestos, ese profesional también lo guiará a través del proceso de ITIN.

Turbo tax me obliga a completar un formulario de 29 y tantos que establece la residencia de buena fe. ¿Es esto realmente necesario? De nuevo aquí me molesta lo del Ssn de mi esposa.

Formulario 2555 probablemente. Sí, lo es, y sí, debe tener un ITIN para su esposa si está incluida.

Mi estado anterior es California, y para mi estado actual ingresé Extranjero. Cuando llego a la porción de impuestos estatales, Turbo no parece darse cuenta de que he ingresado en el extranjero y quiere que elija un estado válido. Sin embargo, creo que mi primera pregunta es si tengo que presentar un impuesto de California ahora que ya no soy residente. No tengo ningún activo en California. Sin casa, sin factura de teléfono, etc.

Si no es residente de California, ¿por qué presentaría una solicitud? Pero podría ser un residente parcial, si vivió en CA parte del año. Si es así, debe presentar 540NR para la parte del año en que fue residente.

Si tiene una mejor manera de declarar impuestos en función de esta situación, ¿podría compartirla conmigo?

Como dije, contrate a un profesional, preferiblemente uno que ejerza en su país de residencia y conozca las disposiciones del tratado fiscal de ese país con los EE. UU. También puedes contratar a un profesional en los EE. UU., pero consigue uno bueno, que se especialice en expatriados.

Hola muchas gracias por la muy buena respuesta. De hecho, terminé la parte federal y está bien en un 95 %. No tengo ningún activo en el país extranjero, solo ingresos y cuenta bancaria, los cuales he ingresado en Turbo Tax. Mi única confusión es solo sobre el SSN de mi esposa, y lo que es extraño es que presenté la declaración como casado que presentó una declaración por separado, entonces, ¿por qué me preguntan por mi esposa? ¿Dónde puedo encontrar la definición de "residente" o "residente parcial" para California? Dudo que sea parcial, ya que pasé como máximo 45 días en CA el año pasado. Gracias de nuevo.
@rabbid ten cuidado. Algunas cosas que pueden no estar sujetas a impuestos en su país de residencia estarán sujetas a impuestos en EE. UU., y viceversa. No es solo copiar tu nómina como si fuera W2. Re CA - verifique el sitio FTB. Son muy posesivos y pueden perseguirte aunque sea solo por 45 días.
Lo voté :) gracias de nuevo por tu gran respuesta. Buscaré profesionales locales que me puedan ayudar. ¿Qué materiales en línea me recomiendan leer mientras tanto que puedan ayudarme a responder mis preguntas?
@rabbid puedes comenzar con esto: irs.gov/publications/p54 No olvides tomar un poco de tylenol, seguramente tendrás dolor de cabeza